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科尔沁左翼后旗人民检察院2025年部门预算公开报告
时间:2025-02-06  作者:  新闻来源:  【字号: | |


科尔沁左翼后旗人民检察院

2025年部门预算公开报告

二五年二月五日

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

科尔沁左翼后旗人民检察院是国家的法律监督机关。

(二)部门主要职责

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查决定是否逮捕、起诉或者不起诉。对侦查机关侦查的活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉支持公诉对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判是否合法实行监督。

3.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

4.对于行政诉讼实行法律监督.对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提请抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,科尔沁左翼后旗人民检察院部门预算包括:本级预算。

(一)科尔沁左翼后旗人民检察院部门机构及人员基本情况

本级预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、 司法警察大队和检务保障分中心。编制总数为52个,其中政法专项编制44个,实有人数为40人;事业编制8个,实有人数6人。编制外人员34人,其中书记员19人,地方政府统一招聘人员5人,自行聘用人员10人;退休人员27人。

(二)科尔沁左翼后旗人民检察院单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质


科尔沁左翼后旗人民检察院本级

财政拨款的行政单位

1

2



3



4



5



第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1847.92万元,比2024年预算增加8.68万元,增加4.7%,增加的原因是2025年基本支出1247.92万元,较2024年增加32.68万元,增加主要是由于人员变动导致测算类人员经费增加;2025年项目支出600万元,较2024年减少24万元,故较2024增加8.68万元。

支出预算1847.92万元,比2024年预算增加8.68万元,增加4.7%,增加的原因是2025年基本支出1247.92万元,较2024年增加32.68万元,增加主要是由于人员变动导致测算类人员经费增加;2025年项目支出600万元,较2024年减少24万元,故较2024增加8.68万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1847.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1847.92万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1847.92 万元,其中:基本支出1247.92万元,占比67.53%,比上年减少2.69%,原因是人员经费和公用经费测算数增加;项目支出600万元,占比32.47%,比上年减少4%,原因是2025年预算中办案业务费为450万元,较2024年增加75万元,由于本年办案费相关预算支出增加;2025年预算年中业务装备经费为150万元,较上年减少99万元,由于本年装备购置计划减少。事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于单位正常机构运转、办理案件等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1847.92万元,包括:一般公共预算财政拨款1847.92万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

本部门一般公共预算财政拨款基本支出1247.92万元,其中:人员经费1138.75万元,主要包括:基本工资217.77万元,津贴补贴385.78万元,奖金54.53万元,职工养老保险缴费68.25万元,职工职业年金缴费34.13万元,职工基本医疗保险31.61万元,公务员医疗补助缴费17.08万元,其他社会保障缴费0.85万元,住房公积金72.29万元,其他工资福利支出(专项编制人员加班补贴、聘用制书记员和自聘人员工资)256.45万元。较上年增加28.48万元,主要原因是:人员经费测算数增加;公用经费109.17万元,主要包括:包括水费0.62万元,电费20.86万元,取暖费20.34万元,公务接待费0.9万元,其他交通费30.96万元,工会经费10.79万元,福利费14.69万元,其他商品和服务支出10万元。较上年增加4.2万元,主要原因是:公用经费测算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1624.56万元,比上年预算数增加1.18万元。主要用于机构运转、办理案件等方面支出。其中公共安全支出-检察-行政运行1024.56万元,比上年预算数增加25.18万元,原因是由于人员变动导致测算类人员经费增加;公共安全支出-检察-一般行政管理事务598.8万元,比上年预算数减少24万元,原因是2025年预算中办案业务费为450万元,较2024年增加75万元,由于本年办案费相关预算支出增加,但是2025年预算年中业务装备经费为150万元,较上年减少99万元,由于本年装备购置计划减少,综上所述一般行政管理事务预算较上年减少;其他检察支出1.2万元,较上年无变化。

2、社会保障和就业支出102.38万元,比上年预算数增加2.19万元其中社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.25万元,比上年预算数增加1.46万元。主要用于人员养老保险缴费;社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.13万元,比上年预算数增加0.73万元。主要用于人员职业年金缴费;

3、卫生健康支出48.69万元,比上年预算数增加2.47万元,其中卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.61万元,比上年预算数增加2.2万元。主要用于人员医疗保险缴费;卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.08万元,比上年预算数增加0.27万元主要用于人员公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.29万元 比上年预算数增加2.84万元。主要用于人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39.9万元,其中公务接待费0.9万元,占比2.26%;公务用车购置及运行维护费39万元,占比97.74%。

财政拨款“三公”经费支出预算比上年无变化。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数减少0 万元,减少0 %,本年预算比上年执行数减少0 万元,减少0 %。

2、公务接待费0.9万元,同上年预算数。

3、公务用车购置及运行维护费39万元,比上年预算无变化。其中公务用车购置0 万元,比上年预算无变化;公务用车运行维护费39万元,比上年预算无变化,2024年公务用车购置及运行维护费执行数为39万元,2025年预算与上年执行数无变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我院机关运行经费财政拨款预算109.17万元,比上年增加4.2万元,增加4%。主要原因是测算出的在职人员公务交通补贴、职工福利费和工会经费均较上年增加,所以机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额285万元,其中:政府采购货物预算132万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算153万元。政府采购预计在第一季度完成20%,第二季度完成50%,第三季度再完成20%,第四季度完成10%,截止11月末完成全年采购任务,提高项目资金使用效率。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末,共有车辆5辆,其中:机要应急车辆 0辆,一般执法执勤车辆5辆,单位价值50万元以上通用设备8台(套),主要是党建数字检察中心(二期)设备、党建数字检察中心项目设备、融媒体功能室改造工程设备、会议室信息化改造项目设备、未检功能室信息化改造项目设备、12309配套设施项目设备、云桌面设备、多功能室信息管理系统建设项目设备,单位价值100万元以上专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2025年度项目支出情况说明

(一)项目支出情况

项目支出包括:办案(业务)经费450万元,业务装备经费150万元。

(二)项目支出绩效目标情况

2025年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算600万元,占全部项目支出预算的100%。(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

1.办案(业务)经费450万元,绩效目标:

保障办案工作所需经费,主动适应经济发展新常态,增强服务大局实效,依法惩治各类刑事犯罪,促进社会和谐稳定。

产出指标包括数量指标:我院实有人数等于78人、培训人次大于10人次、审结案件数量大于等于900件、受理案件数量大于等于1000件、印刷宣传册或宣传单数量大于等于500张、维修设备数量大于等于10/套、司法救助案件数大于等于2件;质量指标:设备设施正常运转率大于等于95%、民事执行监督案件检察建议采纳率大于等于90%、刑事检察确定刑量刑建议采纳率大于等于90%、年度结案率大于等于95%、宣传册发放了大于等于95%、培训考核合格率大于等于100%、印刷错误率小于等于5%、设备设施正常运转;时效指标:法定时间内结案率大于等于95%,设备设施故障修复响应时间小于等于48小时;成本指标:每人次培训成本小于等于0.1万元、办案人均支出小于等于5.5万元、设备设施维修平均成本小于等于0.2万元。效益指标包括社会效益指标:提升办案人员能力、提高办案效率、司法救助资金落实情况大于等于98%;可持续影响指标:经费发挥作用时间小于等于1年、长期加强社会主义法治建设。满意度指标包括使用人员满意度大于等于98%、干警对办案经费保障的满意度大于等于98%。

2. 业务装备经费1509万元,绩效目标:

购置办公设备电脑,实现国产化设备更新换代,提升办案效率及保密性;购置警用设备,提高司法警察的专业性,保障办案人员安全;购置高速印刷机,用于日常办公办案的打印印刷工作,提升检察工作的办案效率。

产出指标包括数量指标:装备到位率大于等于98%、笔记本电脑采购数量大于等于52台、高速印刷机采购数量大于等于1台、法警装备采购数量大于等于1台;质量指标:验收合格率等于100%、装备购置合格率大于等于98%、设备利用率大于等于95%;时效指标:装备到位及时率大于等于95%、装备采购时间于12月末前完成;成本指标:全年笔记本电脑采购成本小于等于41.6万元、法警装备采购成本小于等于5万元、高速印刷机设备采购成本小于等于41万元。效益指标包括社会效益指标:提高人民检察院业务能力、提升工作效率;可持续影响指标:设备使用年限大于等于5年、长期推动检察业务装备建设标准化规范化。满意度指标包括服务对象满意度:使用人员满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 曹子奕 联系电话:15247545033

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表


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